Здравствуйте!
Не имела дела с курсовыми и суммовыми разницами 🙁
И честно говоря в голове путаница когда мы должны уточнять прошлый период, когда нет, НДС можно предъявить в течении 3 х лет это я поняла, а остальное....
Ситуация: в марте обнаружились документы декабря, на приличную сумму с НДС.
1. Могу поставить на приход январем? Или должна сдавать корректировку по НП 2014г? Вроде как если корректировка приведет к уменьшению налога то не обязана (?)
2. Предъявляю НДС
3. Запросив акт сверки, ещё обнаружила, что контрагент начислил курсовые разницы в 2014г. копеешные, в моей организации ни сном ни духом.
Расхождение в 250р. Это 2014г значит суммовая разница, в НУ не учитывается, так получается и оставить расхождение? Или можно начислить в 2015 на 91 не принимаемые?
4. В 2015 г. так же начислены курсовые разницы у контрагента (получается в 2014 отгрузка товара, в 2015 оплата) С 2015 г. мы можем их принять в НУ?